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之前,财务做了预付款给供应商。后来,订单取消了,供应商把预付款退回来。那么,在T+中如何处理?
具体操作步骤如下:
1、先做一笔负数的预付款单
2、打开应付冲应付
3、业务类型选择预付冲预付,填写供应商,点击选单
4、勾选需要冲销的预付款单
5、填写冲销金额。因为转出供应商和转入供应商是同一个供应商,所以选择一个与原单据不同一部门,才能保存。点击保存。
6、查看应付明细账,已付减少