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用友畅捷通T+收到供应商退回的预付款如何处理?

之前,财务做了预付款给供应商。后来,订单取消了,供应商把预付款退回来。那么,在T+中如何处理?

具体操作步骤如下:

1、先做一笔负数的预付款单

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2、打开应付冲应付

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3、业务类型选择预付冲预付,填写供应商,点击选单

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4、勾选需要冲销的预付款单

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5、填写冲销金额。因为转出供应商和转入供应商是同一个供应商,所以选择一个与原单据不同一部门,才能保存。点击保存。

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6、查看应付明细账,已付减少

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